鹰眼预警:ST证通营业收入下降

Connor 欧易交易所 2024-10-11 33 0

来源:新浪财经-鹰眼工作室

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月30日,ST证通发布2024年半年度报告。

报告显示,公司2024年上半年营业收入为5.03亿元,同比下降21.52%;归母净利润为-3898.98万元,同比下降271.92%;扣非归母净利润为-4481.47万元,同比下降464.79%;基本每股收益-0.06元/股。

公司自2007年12月上市以来,已经现金分红10次,累计已实施现金分红为1.94亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对ST证通2024年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为5.03亿元,同比下降21.52%;净利润为-2965.39万元,同比下降205.88%;经营活动净现金流为1.72亿元,同比增长17.19%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为5亿元,同比下降21.52%。

项目202206302023063020240630营业收入(元)5.67亿6.42亿5.03亿营业收入增速7.72%13.15%-21.52%

• 营业收入增速大幅低于行业均值。报告期内,营业收入同比下降21.52%,低于行业均值1.58%,行业偏离度超过50%。

项目202206302023063020240630营业收入(元)5.67亿6.42亿5.03亿营业收入增速7.72%13.15%-21.52%营业收入增速行业均值0.81%-3.34%1.58%

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为-0.4亿元,同比大幅下降271.92%。

项目202206302023063020240630归母净利润(元)1863.25万2267.85万-3898.98万归母净利润增速10.56%21.72%-271.92%

• 归母净利润增速大幅低于行业均值。报告期内,归母净利润同比下降271.92%,低于行业均值5.76%,偏离行业度超过50%。

项目202206302023063020240630归母净利润(元)1863.25万2267.85万-3898.98万归母净利润增速10.56%21.72%-271.92%归母净利润增速行业均值-13.7%1.51%5.76%

• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为0.2亿元、0.3亿元、-0.3亿元,同比变动分别为87.65%、68.12%、-205.88%,净利润较为波动。

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项目202206302023063020240630净利润(元)1665.85万2800.63万-2965.39万净利润增速87.65%68.12%-205.88%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-21.52%,税金及附加同比变动2.76%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202206302023063020240630营业收入(元)5.67亿6.42亿5.03亿营业收入增速7.72%13.15%-21.52%税金及附加增速41.04%0.91%2.76%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款增速高于行业均值,营业收入增速低于行业均值。报告期内,应收账款较期初变动-10.57%高于行业均值-109.74%,营业收入同比变动-21.52%低于行业均值1.58%。

项目202206302023063020240630营业收入增速7.72%13.15%-21.52%营业收入增速行业均值0.81%-3.34%1.58%应收账款较期初增速-0.89%13.04%-10.57%应收账款较期初增速行业均值-21.45%-66.76%-109.74%

• 应收账款/营业收入高于行业均值。报告期内,应收账款/营业收入比值为159.32%,高于行业均值138.3%。

项目202206302023063020240630应收账款(元)11.7亿9.52亿8.02亿营业收入(元)5.67亿6.42亿5.03亿应收账款/营业收入206.33%148.45%159.32%应收账款/营业收入行业均值129.61%122.63%138.3%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/净利润比值低于行业均值。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值-5.81低于行业均值0.54,盈利质量弱于行业水平。

项目202206302023063020240630经营活动净现金流(元)3997.72万1.47亿1.72亿净利润(元)1665.85万2800.63万-2965.39万经营活动净现金流/净利润2.45.25-5.81经营活动净现金流/净利润行业均值1.382.650.54

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为27.99%,同比下降11.44%;净利率为-5.89%,同比下降234.92%;净资产收益率(加权)为-1.58%,同比下降277.53%。

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为-1.58%,同比大幅下降277.53%。

项目202206302023063020240630净资产收益率0.61%0.89%-1.58%净资产收益率增速-11.59%45.9%-277.53%

• 净资产收益率大幅低于行业均值。报告期内,加权平均净资产收益率为-1.58%,低于行业均值0.29%,行业偏离度超过50%。

项目202206302023063020240630净资产收益率0.61%0.89%-1.58%净资产收益率行业均值1.8%0.39%0.29%

从是否存在减值风险看,需要重点关注:

• 资产减值损失/净资产比值高于行业均值。报告期内,资产减值损失/净资产比值-0.09%高于行业均值0%。

项目202206302023063020240630资产减值损失(元)-351.03万-100.91万-223.29万净资产(元)30.64亿26.18亿25.08亿资产减值损失/净资产-0.11%-0.04%-0.09%资产减值损失/净资产行业均值-0.2%-0.16%-

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为61.5%,同比下降0.13%;流动比率为0.94,速动比率为0.87;总债务为33.51亿元,其中短期债务为12.54亿元,短期债务占总债务比为37.43%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.25,现金比率低于0.25。

项目202206302023063020240630现金比率0.210.290.25

• 经营活动净现金流/流动负债比值低于行业均值。报告期内,经营活动净现金流/流动负债比值为0.1,低于行业均值0.28。

项目202112312022123120231231经营活动净现金流(元)6.28亿3.54亿5.18亿流动负债(元)16.74亿17.74亿16.85亿经营活动净现金流/流动负债0.370.20.31经营活动净现金流/流动负债行业均值0.170.130.28

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.5亿元,较期初变动率为74.17%。

项目20231231期初预付账款(元)3013.75万本期预付账款(元)5249万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长74.17%,营业成本同比增长-17.38%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202206302023063020240630预付账款较期初增速33.26%343.83%74.17%营业成本增速8.49%13.47%-17.38%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为0.59,同比下降17.09%;存货周转率为2.88,同比下降23.24%;总资产周转率为0.08,同比下降22.68%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 其他非流动资产占比较高。报告期内,其他非流动资产/资产总额比值为10.31%。

项目202206302023063020240630其他非流动资产(元)2.6亿7261.02万6.72亿资产总额(元)65.39亿68.12亿65.14亿其他非流动资产/资产总额3.97%1.07%10.31%

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